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Levantamento do referencial teórico sobre auditoria interna e controles internos : um estudo dos principais conceitos
(2019)
Resumo :Nota-se que atualmente há uma maior preocupação com a transparência nas operações empresariais, além do que as empresas estão inseridas em um mercado competitivo e globalizado. Para que as empresas possam se manter ...
Aplicação da auditoria interna como ferramenta de melhoria de controles internos em uma empresa do setor de serviços de vigilância e monitoramento de Curitiba-PR
(2010)
Resumo : O objetivo deste trabalho é destacar a importância do controle interno dentro das organizações e sua validação periódica pela auditoria interna. O trabalho procura ressaltar que o controle interno é peça chave na ...
Auditoria interna : caso de constituição do setor em empresa pública
(2012)
Resumo: O presente trabalho constitui-se em um levantamento de dados cujo objetivo consiste em desenhar normas e procedimentos para serem utilizados pelo departamento de Auditoria Interna de uma empresa pública do estado ...
Controles internos : desafios das organizações para atingir a efetividade do sistema de controle interno através das melhores práticas e em conformidade com as regras de negócio
(2013)
Resumo: O objetivo deste estudo constituiu em analisar a Área de Controles Internos em uma organização, identificar os métodos e procedimentos atuais, verificar a padronização e abordagens que vem ganhando espaço dentro ...
Sistema de controle interno : um estudo de proposta de melhoria na empresa METAL
(2017)
Resumo : Este estudo teve como objetivo analisar o sistema de controle interno de uma empresa paranaense, visando apresentar uma proposta de melhoria. A coleta dos dados foi realizada mediante abordagem qualitativa e ...
A representação social do auditor interno em instituições financeiras federais
(2012)
Resumo: A profissão de auditor é regulada, sendo as atividades estabelecidas em conformidade em regras, normas, regulamentos tanto na esfera da profissão em si, como na esfera da própria organização onde a auditoria se ...
Controles para a gestão da distribuidora de calhas Canaã
(2014)
Resumo : Este estudo objetiva elaborar uma proposta de um conjunto de controles para a gestão da Distribuidora de Calhas Canaã. O estudo consiste numa espécie de roteiro acerca de processos mínimos, controles gerenciais, ...
Controle interno baseado na metodologia COSO : um estudo de caso aplicado à Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do estado do Paraná
(2017)
Resumo : É notável a existência de fragilidades nos controles empregados pela administração pública, a julgar pelos inúmeros casos de corrupção, deficiências e precariedades noticiados pelos jornais. Os fatos históricos ...
Gestão e controle de terceiros prestadores de serviço de cobrança para produtos bancários
(2016)
Resumo : A terceirização de serviços é uma prática de mercado desde a década de 40 iniciando suas práticas nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil por volta de 1970 com a vinda das montadoras. Entretanto no ano de 2015, a ...