Navegação MBA em auditoria integral por título
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Uma contribuição para avaliar o risco na concessão de crédito de uma instituição financeira : estudo de caso do banco - ABC
(2008)Resumo: A ampliação do crédito no Brasil ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e com o controle da inflação em 1994. A inadimplência acompanhou o processo. Emprestar dinheiro e uma das profissões mais antigas do mundo e ... -
Contribuição para criar um sistema de informação na gestão da conformidade aplicada ao programa brasileiro da qualidade e produtividade no habitat
(2004)Resumo: Com a entrada da economia no mercado mundial, que levou à criação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), qualidade ocupou o cenário produtivo nacional. Conseqüentemente um sistema de certificação, ... -
Contribuição provisória sobre movimentações financeiras : questionamentos sobre o gerenciamento dos recursos
(2008)Resumo: A partir de 1994 o governo implantou um imposto, que viria a chamar-se de CPMF, para auxiliar na arrecadação de fundos para área da saúde. A questão analisada neste estudo é o gerenciamento dos recursos arrecadados ... -
Controladoria governamental : um estudo de modelo para orientar a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
(2006)Resumo: A presente monografia tem por objetivo geral mostrar a importância da Controladoria Municipal, como órgão capaz de gerar informação com sustentabilidade para o controle de despesas com pessoal, captação e aplicação ... -
Controle interno : estudo de caso de enquadramento do controle interno em indústria de circuito impresso para enquadramento no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D do Ministério da Ciência e Tecnologia
(2011)Resumo: Este estudo visa analisar, bem como propor melhorias nos controles internos de uma Indústria de Circuito Impressa, com a finalidade de averiguar a adequação dos controles internos dentro do âmbito do Programa de ... -
Controle interno : estudo do fluxo de informações para validar conformidade de registro de gestão em órgão de serviço público
(2018)Resumo : Este trabalho teve por objetivo validar a Conformidade de Registro de Gestão em órgão do setor público por meio da aplicação do controle interno. A metodologia foi descritiva, qualitativa com abordagem documental ... -
Controle interno : um estudo dos procedimentos para auditoria interna
(2019)Resumo : Os controles internos promovem a eficiência de organização e a aderência às políticas definidas na missão e visão da empresa para contribuir com os objetivos e princípios fundamentais das práticas da governança. ... -
Controle interno : uma ferramenta capaz de assegurar a fidedignidade e integridade das rotinas em um escritório de contabilidade
(2014)Resumo : Devido a grande movimentação de documentos e informações em um escritório prestador de serviços contábeis é fundamental um sistema de controle interno bem elaborado e adequado ao tamanho da empresa. Nesse contexto ... -
Controle interno baseado na metodologia COSO : um estudo de caso aplicado à Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do estado do Paraná
(2017)Resumo : É notável a existência de fragilidades nos controles empregados pela administração pública, a julgar pelos inúmeros casos de corrupção, deficiências e precariedades noticiados pelos jornais. Os fatos históricos ... -
Controle interno e auditoria de contratos administrativos da administração pública
(2018)Resumo : Os contratos administrativos realizados pela Administração Pública demandam um volume de orçamento significativo ao governo, desta forma se torna relevante o estudo para melhor entendimento do funcionamento da ... -
Controles internos : desafios das organizações para atingir a efetividade do sistema de controle interno através das melhores práticas e em conformidade com as regras de negócio
(2013)Resumo: O objetivo deste estudo constituiu em analisar a Área de Controles Internos em uma organização, identificar os métodos e procedimentos atuais, verificar a padronização e abordagens que vem ganhando espaço dentro ...