dc.contributor.advisor | Costa, Mayla Cristina, 1979- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Controladoria | pt_BR |
dc.creator | Dzierva, Mírian Juliana Segatel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T15:07:05Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T15:07:05Z | |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/39959 | |
dc.description | Orientadora : Mayla Cristina Costa | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Controladoria | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo : A auditoria interna tem se tornado cada vez mais uma grande aliada dos gestores das empresas, especialmente quanto à confiabilidade das verificações realizadas pelos auditores internos. Os resultados destas verificações ou auditorias servem para melhoria continua da eficiência e eficácia de controles internos e processos.
Diante disso, os auditores internos buscam ferramentas que possam contribuir e embasar o seu trabalho, como o COSO e a SOX, mitigando riscos das operações.
Esta pesquisa teve como objetivo apresentar ferramentas que contribuam para o desenvolvimento do plano anual de atividades de auditoria interna e que instiguem a imaginação de auditores internos quanto ao conhecimento dos processos e controles dos departamentos da empresa em que atuam, através de um estudo descritivo exploratório, do tipo estudo de caso. Os documentos foram coletados na empresa e através de entrevistas com colaboradores. Na analise, verificou-se que a empresa possui um setor de auditoria interna estruturado e com um plano anual de atividades de auditoria interna elaborado anualmente, porem ainda assim precisa de melhorias em seus processos e controles internos. | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Auditoria interna | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.title | Plano anual de atividades de auditoria interna nos setores administrativos e operacionais de uma empresa | pt_BR |
dc.type | TCC Especialização Digital | pt_BR |