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Análise do sistema de controle interno em um sindicato de pequeno porte
(2018)
Resumo : O Presente trabalho refere-se à análise do sistema de controle interno em um sindicato de pequeno porte, como o objetivo de analisar o sistema de controle interno de um Sindicato de pequeno porte da cidade de ...
Auditoria forense : combate à fraudes em instituição financeira no setor de concessão de crédito imobiliário no Programa Minha Casa Minha Vida
(2018)
Resumo : O objetivo desse trabalho foi apresentar procedimentos de combate à fraude em instituição financeira no setor de crédito imobiliário no Programa Minha Casa Minha Vida utilizando técnicas de auditoria forense. No ...
Auditoria tributária : estudo aplicado ao processo de cruzamento de dados do SPED
(2018)
Resumo : A informatização está trazendo mudanças em todos os âmbitos, inclusive nas empresas brasileiras. As informações transmitidas para o Fisco deixam de ser manuais para aderir à tecnologia. O contribuinte não somente ...
Controle interno e auditoria de contratos administrativos da administração pública
(2018)
Resumo : Os contratos administrativos realizados pela Administração Pública demandam um volume de orçamento significativo ao governo, desta forma se torna relevante o estudo para melhor entendimento do funcionamento da ...
Perfil das fraudes corporativas : características, possíveis fatores estimuladores e medidas preventivas
(2018)
Resumo : Estudo realizado pela consultoria KPMG1 (2016) mostra que a fraude é um problema global que prejudica a reputação das empresas, custa milhões e impacta a vida de muitas pessoas, direta ou indiretamente. O prejuízo ...
Avaliação da conformidade de dados financeiros utilizando a Lei de Benford
(2018)
Resumo : O presente trabalho tem por objetivo avaliar a conformidade de dados financeiros com a Lei de Benford em um estudo de caso aplicado à uma instituição privada. Esta pesquisa apresenta a metodologia do tipo ...
Mapeamento de riscos e controles no terceiro setor por meio de Ferramentas de gerenciamento de riscos
(2018)
Resumo : O presente trabalho propõe a utilização de ferramentas de mapeamento de riscos e controles no setor de contas a pagar do Sistema Fiep, integrante do terceiro setor. Tem como objetivo mapear os riscos e controles ...
Proposição de um sistema de controle interno nos setores de contas a receber e a pagar de empresa do segmento atacadista
(2018)
Resumo : Este estudo tem como objetivo propor um sistema de controle interno nos departamentos de contas a receber e contas pagar de uma empresa do setor atacadista. O controle interno busca proteger o patrimônio de uma ...
Controle interno : estudo do fluxo de informações para validar conformidade de registro de gestão em órgão de serviço público
(2018)
Resumo : Este trabalho teve por objetivo validar a Conformidade de Registro de Gestão em órgão do setor público por meio da aplicação do controle interno. A metodologia foi descritiva, qualitativa com abordagem documental ...