dc.contributor.author | Quadros, Cintia Iara de | pt_BR |
dc.contributor.other | Peixe, Blênio Cezar Severo, 1954- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Auditoria Integral | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T23:40:04Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T23:40:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/54671 | |
dc.description | Orientador : Blênio Cezar Severo Peixe | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização MBA em Auditoria Integral | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo : Este estudo teve como objetivo analisar o sistema de controle interno de uma empresa paranaense, visando apresentar uma proposta de melhoria. A coleta dos dados foi realizada mediante abordagem qualitativa e exploratória, desenvolvida por meio de questionários, entrevistas, observações de campo, análise documental e descrição detalhada das atividades examinadas. A fundamentação teórica abordou os principais conceitos e definições sobre controle interno e suas características, auditoria interna, auditoria externa e os estudos antecedentes relacionados ao tema. Para elaborar a proposta de melhoria foram identificadas as causas que comprometem o sistema de controle interno da empresa mediante o mapeamento das áreas destacadas pela diretoria e dos principais pontos de controle e com base na consolidação das informações foi apresentada proposta de reestruturação para adequar o sistema de controle interno da empresa. Verificou-se que a implantação dos controles internos agrega confiança e valor nas atividades operacionais, além de ser uma ferramenta de gerenciamento que auxilia diretamente na geração de informações seguras e oportunas aos administradores, que necessitam de respaldo nas tomadas de decisões, para alcançar seus objetivos e detectar irregularidades. | pt_BR |
dc.format.extent | 78 p. : il.; grafs. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation | Disponível em formato digital | pt_BR |
dc.subject | Sistema de controle | pt_BR |
dc.subject | Auditoria interna | pt_BR |
dc.title | Sistema de controle interno : um estudo de proposta de melhoria na empresa METAL | pt_BR |
dc.type | Monografia Especialização Digital | pt_BR |