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dc.contributor.authorQuadros, Cintia Iara dept_BR
dc.contributor.otherPeixe, Blênio Cezar Severo, 1954-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Auditoria Integralpt_BR
dc.date.accessioned2018-12-03T23:40:04Z
dc.date.available2018-12-03T23:40:04Z
dc.date.issued2017pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/54671
dc.descriptionOrientador : Blênio Cezar Severo Peixept_BR
dc.descriptionMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização MBA em Auditoria Integralpt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo : Este estudo teve como objetivo analisar o sistema de controle interno de uma empresa paranaense, visando apresentar uma proposta de melhoria. A coleta dos dados foi realizada mediante abordagem qualitativa e exploratória, desenvolvida por meio de questionários, entrevistas, observações de campo, análise documental e descrição detalhada das atividades examinadas. A fundamentação teórica abordou os principais conceitos e definições sobre controle interno e suas características, auditoria interna, auditoria externa e os estudos antecedentes relacionados ao tema. Para elaborar a proposta de melhoria foram identificadas as causas que comprometem o sistema de controle interno da empresa mediante o mapeamento das áreas destacadas pela diretoria e dos principais pontos de controle e com base na consolidação das informações foi apresentada proposta de reestruturação para adequar o sistema de controle interno da empresa. Verificou-se que a implantação dos controles internos agrega confiança e valor nas atividades operacionais, além de ser uma ferramenta de gerenciamento que auxilia diretamente na geração de informações seguras e oportunas aos administradores, que necessitam de respaldo nas tomadas de decisões, para alcançar seus objetivos e detectar irregularidades.pt_BR
dc.format.extent78 p. : il.; grafs.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectSistema de controlept_BR
dc.subjectAuditoria internapt_BR
dc.titleSistema de controle interno : um estudo de proposta de melhoria na empresa METALpt_BR
dc.typeMonografia Especialização Digitalpt_BR


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