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dc.contributor.advisorCosta, Mayla Cristina, 1979-pt_BR
dc.contributor.authorTeixeira, Sidineipt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Auditoria Integralpt_BR
dc.date.accessioned2018-10-30T19:37:50Z
dc.date.available2018-10-30T19:37:50Z
dc.date.issued2015pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/43079
dc.descriptionOrientadora : Mayla Cristina Costapt_BR
dc.descriptionMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização MBA em Auditoria Integralpt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar procedimentos de controles internos utilizados na identificação e prevenção de riscos de fraude no processo de compras, propondo assim um modelo para utilização por empresas privadas na aquisição de materiais de uso e consumo. A pesquisa apresenta a definição de fraude e sua origem, diferencia fraude e erro, demonstra a motivação e o perfil do fraudador, além de citar exemplos de fraudes aplicadas no processo de compras. Também aborda controles internos, no que diz respeito à sua definição, objetivos e segregação de controle, estruturas e tipos de controle, e demonstra exemplos de controles aplicados ao processo de compras. Por fim, apresenta a análise de três modelos de controles internos aplicados ao processo de compras de empresas privadas, identificando controles importantes e também inconsistências nos processos, e com base nesse estudo oferece um modelo de controle interno para utilização por empresas privadas na aquisição de materiais de uso e consumo, visando dessa maneira melhorar a eficiência e eficácia do processo, além da mitigação de riscos de fraude e minimização de errospt_BR
dc.format.extent49 p : il., tabs.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectControle de processopt_BR
dc.subjectEmpresas - Compraspt_BR
dc.subjectFraudept_BR
dc.titleProposta de modelo de controles internos para utilização no processo de compras de empresas privadas na aquisição de materiais de uso e consumopt_BR
dc.typeMonografia Especialização Digitalpt_BR


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