Navegação MBA em auditoria integral por título
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Prática do controle interno no setor público municipal do estado do Paraná
(2016)Resumo : A Administração Pública é todo o aparelhamento que o Estado coloca à disposição da comunidade com o fim de assegurar o bem-estar de todos, sendo que para poder satisfazer as necessidades da sociedade é imprescindível ... -
Práticas de auditoria interna para identificação, avaliação e monitoramento de riscos de segurança da informação
(2017)Resumo : As empresas estão operando em um ambiente competitivo e de muitas mudanças, consequentemente expostas à riscos que desafiam uma estratégia de sucesso, dentre eles os riscos de segurança de dados e confidencialidade ... -
Preços de transferencia no Brasil : caracteristicas e aplicaçao da legislaçao brasileira pelas empresas em suas operaçoes de importaçao com pessoas juridicas vinculadas no exterior
(2007)Resumo: A globalização trouxe consequências para a tributação dos países. Assim, as nações tem procurado regulamentar as praticas de preços de transferência a fim de evitar a remessa de lucros por meio do superfaturamento ... -
Pregão eletrônico na UFPR : implicações econômicas e de eficiência
(2013)Resumo : A presente pesquisa teve por objetivo descrever, analisar e identificar a economia obtida pela Unidade DSG (Departamento de Serviços Gerais) da Universidade Federal do Paraná através dos pregões eletrônicos ... -
As principais práticas ambientais adotadas no Terminal Petrobras em Paranaguá
(2017)Resumo : O presente estudo de caso visa verificar a gestão ambiental bem como as práticas ambientais desempenhadas pelo Terminal Aquaviário de Paranaguá, o TEPAR, integrante da TRANSPETRO e subsidiária da Petrobras, situado ... -
Princípios fundamentais da contabilidade aplicados a controles internos
(2013)Resumo : O objetivo geral do estudo é analisar a importância dos princípios contábeis no processo contábil, onde se comenta a história dos princípios contábeis, sua análise, de modo a apresentar os aspectos fundamentais ... -
Procedimentos de auditoria e controles internos aplicados às prestações de contas das parcerias celebradas entre a administração pública e as organizações do terceiro setor
(2015)Resumo : Este trabalho tem como objetivo demonstrar os procedimentos de auditoria e os controles internos necessários para análise das prestações de contas das parcerias celebradas entre a administração pública e as ... -
Procedimentos de auditoria interna da qualidade em uma empresa prestadora de serviços
(2012)Resumo: As pessoas e organizações estão inseridas em um ambiente onde a concorrência e a expectativa do usuário/consumidor em relação aos produtos e serviços aumentam e se diversificam constantemente. A qualidade entrou ... -
O processo de acompanhamento dos planos de ação de auditoria em uma organização sem fins lucrativos
(2023)Resumo: As atividades de auditoria interna coletam informações para apoiar as avaliações através de vários trabalhos de auditoria. Os resultados dessas tarefas, em conjunto, fornecem uma compreensão do processo de gerenciamento ... -
Processo de conferência de faturas do setor de logística de uma montadora de caminhões e a influência do comportamento humano nos sistemas de controle interno
(2017)Resumo : Este estudo tem como objetivo verificar os fatores que impactam e influenciam significativamente nos sistemas de Controle Internos das empresas, bem como o comportamento humano e a resistência a mudanças através ... -
Programa Minha Casa Minha Vida do município de Pinhais : estudo exploratório para identificar as metas definidas e concluídas por meio do levantamento de informações
(2017)Resumo : O presente trabalho veio para analisar o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), que foi criado pelo governo federal no ano de 2009 com o intuito inicial de construir 1 milhão de habitações a fim de ajudar a ... -
Proposição de um sistema de controle interno nos setores de contas a receber e a pagar de empresa do segmento atacadista
(2018)Resumo : Este estudo tem como objetivo propor um sistema de controle interno nos departamentos de contas a receber e contas pagar de uma empresa do setor atacadista. O controle interno busca proteger o patrimônio de uma ... -
Proposta de auditoria da gestão empresarial através da gestão financeira : uma abordagem prática
(2008)Resumo: Apresenta-se de maneira clara e objetiva uma forma de auditar a gestão empresarial através da gestão financeira, pelas informações geradas operacionalmente pela empresa usuária. Esta analise devera ser estruturada ...